تقسیم سود ۱۵٫۰۰۰ ریالی به ازای هر سهم
تقسیم سود ۱۵٫۰۰۰ ریالی به ازای هر سهم
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سیمان ساوه (سهامی‌ عام) در تاریخ 1402.02.30 در محل سالن اجتماعات شرکت بازرسي کالاي تجاري (IGI)تشکیل شد.

اقتصاد و بیمه -مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سیمان ساوه (سهامی‌ عام) در تاریخ ۱۴۰۲٫۰۲٫۳۰ در محل سالن اجتماعات شرکت بازرسي کالاي تجاري (IGI)تشکیل شد.

در این مجمع که با حضور ۸۷٫۷۴ درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای مهدي طالبي بود، که خانم  سعيده النچري و  خانم  ژيلا سماواتي در مقام نظار اول و دوم و آقای مسعود زهره بنديان به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱٫۱۲٫۲۹ و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معاملات مشمول ماده ۱۲۹ با تقسیم سود ۱۵٫۰۰۰ ریال به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.

مهم‌ترین نکات مطرح شده در این جلسه به شرح زیر است:

  • شرکت از سال ۱۴۰۱ تولید سیمان پوزولانی را شروع کرده و در سال گذشته به تولید ۲۱درصدی سیمان پوزولانی رسیده است. یکی از برنامه‌های ویژه شرکت در سال ۱۴۰۲ این است که تا پایان سال به ۴۰درصد تولید سیمان پوزولانی برسد و بتواند در صادرات از آن اسفاده کند.
  • روسیه، قزاقستان و ازبکستان بازارهای صادراتی شرکت هستند که در سال گذشته، سیمان سفید به آنها صادر شد. شرکت در حال رایزنی برای دریافت بازار هند است.
  • در سال مالی مورد گزارش، ۳۰۰هزار و ۵۱۱ تن کلینکر سفید و بیش از ۱۰۰درصد کلینکر  خاکستری تولید شد.
  • عمده پروژه‌های ساوه در سال ۱۴۰۲ تأمین و توسعه خط آسیاب سیمان سفید و احداث نیروگاه حرارتی و خورشیدی است.
  • بخش اعظم فروش سیمان خاکستری به استان تهران به صورت فله است.
  • افزایش و کاهش سطح تقاضا در تهران به پیشرفت پروژه‌های عمرانی بستگی دارد.
  • برای سال ۱۴۰۲ برنامه صادرات ۴۰۰هزار تنی کلینکر در دستور کار است و تا روز گذشته، ۷۰هزار تن صادرات انجام شد.
  • درخصوص نرخ برق، قراردادهای دو جانبه‌ای که با نیروگاه‌ها داریم، دستخوش تغییرات می‌شوند. البته چندان قابل ملاحظه نیست و در سال گذشته، ۷۱۶ ریال به ازای هر کیلووات بود و هنوز برای امسال نرخ جدیدی اعلام نشده است و احتمالا از ۷۱ تومان به ۱۰۰ تومان برسد.
  • حاشیه سود صادرات کلینکر معادل سیمان فله است.
  • بازار صادراتی سیمان محدودتر و سخت‌تر از کلینکر است.
  • فعلا برنامه افزایش سرمایه در دستور کار نیست.
  • دریافت مازوت: از شازند اراک ۶۰ الی ۶۵درصد، ۴ تا ۵درصد از ماهشهر و مابقی از شهرری دریافت می‌شود که هزینه حمل از شازند اراک ۲۷۰ بوده است.
  • هزینه حمل کلینکر به بندر امام ۳۴۰هزار تومان بوده است و کلینکر به کویت و هند صادر می‌شود.
  • میزان کلینکر فکتور خاکستری ۹۰درصد و کلینکر فکتوری سفید ۸۵ تا ۸۷درصد بوده است.

 

استقبال خوب سهامداران، برگزاری مجمع در نهایت نظم و میزبانی شایسته از ذینفعان، گزارش جامع مهندس فقیهی پیرامون دستاوردها و توفیقات متعدد شرکت در سال مالی مورد گزارش، تبیین برنامه های مورد حمایت تیم مدیریت ارشد جهت توسعه و تعالی عملکرد شرکت برای سال مالی آتی، تایید حسابهای شفاف و کلین جناب مسعود زهره بندیان معاون مالی مجرب و تیم مالی پاکدست شرکت توسط بازرس قانونی، پاسخگویی دقیق و مستند به سوالات سهامداران حاضر در مجمع و ناظر به صورت برخط، تقدیر ویژه دکتر طالبی ریاست مجمع» و نمایندگان سهامداران عمده از عملکرد جهادی مهندس فقیهی و پرسنل متعهد و متخصص شرکت در جهت کسب رکوردهای متعدد و افتخار آفرین، تطابق عملکرد و بودجه که حاکی از فعالیت شرکت در یک مسیر هدفمند با مدیریتی کاردان می باشد که در نتیجه سود چشمگیری را برای ذینفعان ارمغان آورده است، تشویق تیم مدیریتی شرکت توسط ذینفعان بخاطر عملکرد فرار از پیش بینی های صورت پذیرفته در تولید- فروش – سودآوری و صادرات، تاکید مدیرعامل بر کسب سود خالص بیش از یک همیتی در سال ۱۴۰۱ با تلاش جهادگونه کلیه کارکنان، افزایش حاشیه سود عملیاتی از ۴۷ به ۵۱ درصد طی سال مالی مورد گزارش، اعلام صادرات کلینکر کویت، هندوستان و صادرات سیمان به کشورهای عراق- روسیه- قزاقستان – هند، افزایش حدود ۱۵ درصدی تولید علیرغم تمام معضلات و مشکلات مرتبط با صنعت در سال سخت اقتصادی ۱۴۰۱ که توام با قطعی برق و گاز- مازاد عرضه- دامپینگ رقباء- تداوم تحریم های بین المللی و… ، برگزاری مجمع فوق العاده جهت انطباق اساسنامه شرکت با اساسنامه مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار و نهایت همکاری کلیه ارکان شرکت با اصحاب رسانه و تعامل ستودنی و صمیمانه جناب کیانسری «مدیر فرهیخته روابط عمومی» با خبرنگاران جهت پوشش خبری از نکات خواندنی این مجمع بود.

 

مرور کلی بر عملکرد شرکت

اولین پیش بینی سود هر سهم برای سال ۱۴۰۱ به مبلغ ۱۰٫۱۹۵ ريال بوده است که به موجب بودجه تعديلی به مبلغ ۳٫۶۲۵  ريال به ازای هر سهم افزايش يافته است . در سال ۱۴۰۱ نیزنسبت به سال قبل، شرايط رونق اقتصادی بر کشور حاکم بود، لکن با توجه به مديريت عرضه سیمان در سطح کشور و همچنین مديريت هزينه ها و کاهش بهای تمام شده سیمان تولیدی، سود شرکت نسبت به سال قبل بهبود قابل توجهی داشته است ، به نحوی که سود واقعی هر سهم به رقم ۱۵٫۸۳۸ ريال محقق شده است. سود واقعی محقق شده مذکور نسبت به سال گذشته ، و بودجه اصلاحی به ترتیب به میزان ۱۰۱ درصد ، و ۱۵ درصد افزايش يافته است .

دستاورد‌های شرکت در سال مالی مورد گزارش

  • صرفه جویی در مصرف حامل‌های انرژی و آب.
  • کاهش کلینکر فاکتور ضمن رعایت الزامات استاندارد.
  • ثبت رکورد کمترین قیمت تمام شده بین شرکت‌های تابعة هلدینگ.
  • تأمین مواد اولیة مورد نیاز تولید، از نزدیکترین معادن منطقه.
  • فعال سازی معدن مارن کوشکک جهت تولید سیمان تیپ یک و سیمان لوآلکالی.
  • بهره برداری از معدن سنگ گچ آقدره متعلق به کارخانه برای اولین بار که با کیفیت و سفیدی مطلوب برای کارخانه سیمان سفید.
  • افزایش ظرفیت عملی بیش از ۳۵ درصدی سنگ شکن کارخانة سیمان خاکستری.
  • حذف سنگ سیلیس از مواد اولیة کارخانة سیمان خاکستری و در نتیجه افزایش تناژ کوره‌ها و کاهش فرسایش زره‌های غلطک‌ها و سینی آسیاب‌های مواد به یک هشتم قبل.
  • افزایش دور کوره‌ها به بیش از ۳.۵ دور در دقیقه برای اولین بار در کارخانة سیمان خاکستری.
  • تولید کلینکر بالاتر از ظرفیت اسمی در کارخانة خاکستری و بالاتر از ظرفیت عملی قبلی در کارخانة سیمان سفید.
  • افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی راندمان تولید آسیاب سیمان سفید با اصلاح فرآیند تولید مربوطه.

سیاست ها و برنامه های شرکت در بخش بهای تمام شده

  • تلاش در جهت افزایش راندمان تولید ساعتی سنگ شکن آسیاب مواد، کوره و آسیاب سیمان
  • شناسایی افزودنیهای مناسب در راستای کاهش کلینکر فاکتور
  • تشکیل مستمر کار گروه بهای تمام شده با حضور کارشناسان فنی و مالی
  • برنامه ریزی مناسب و تسریع در پروسه خرید مواد اولیه و قطعات یدکی جهت مقابله با رشد عفونی قیمتها
  • بررسی مستمر آنالیز مواد و اهتمام در بکارگیری ترکیب مناسب مواد (مدیریت پایل) با کمترین بهای تمام شده و کاهش کلینکر فاکتور
  • خرید برق از بورس انرژی با کمترین قیمت و برنامه ریزی تولید جهت استفاده حداکثری از حامل های انرژی

جایگاه شرکت در صنعت

تولید و تحویل شرکت در بخش سیمان سفید حدود ۲۰ درصد و در بخش خاکستری ۳ درصد از تولید و تحویل کل کشور می‌باشد. در سیمان سفید شرکت سیمان ساوه برند اول شرکت می‌باشد.

 

بیانیه چشم انداز

کارخانه سیمان خاکستری: بنا داریم همچنان در اولویت انتخاب مصرف کنندگان داخلی قرار داشته باشیم

کارخانه سیمان سفید: قصد داریم تا سال ۱۴۰۴، برترین برند سیمان سفید در داخل کشور و در اولویت انتخاب مصرف کنندگان در منطقه خاورمیانه باشیم.

شایان ذکر است افق برنامه راهبردی شرکت تا سال ۱۴۰۴ هجری شمسی تعیین گردیده است.

بیانیه ماموریت

کارخانه سیمان خاکستری: ماموریت ما تولید انواع سیمان با کیفیت مطابق با نیاز مشتری با بکارگیری تکنولوژی و تجهیزات روز در خطوط تولید با بهینه سازی مستمر مصرف انرژی و حفظ محیط زیست می باشد. فلسفه وجودی ما تامین منافع کلیه ذینفعان، ایجاد اشتغال پایدار در کشور، مشارکت در عمران و آبادانی و بهبود استحکام آبنیه می باشد.

کارخانه سیمان سفید: ماموریت ما در انواع سیمان با کیفیت، مطابق با نیاز مشتریان، با بکارگیری تکنولوژی و تجهیزات روز در خطوط تولید با بهینه سازی مستمر مصرف انرژی و حفظ محیط زیست می باشد. فلسفه وجودی ما تامین منافع کلیه ذینفعان، ایجاد اشتغال پایدار در کشور، مشارکت در عمران و آبادانی، بهبود استحکام و ارتقاء زیبایی ابنیه می باشد.

 

برنامه هاي آینده شرکت

الف) گسترش بازارهاي فروش محصولات:

شرکت سیمان ساوه مصمم است با استفاده از هرگونه تمهیدات مدیریتی، ضمن حفظ بازار فروش فعلی و در صورت امکان گسترش بازارهاي صادراتی ، نسبت به حفظ سهم سود سهامداران اقدام نماید . در این رابطه و در بودجه سال ۱۴۰۲ ، فروش مقدار ۱٫۸۰۰٫۰۰۰ تن سیمان خاکستري و همچنین ۲۲۰٫۰۰۰ تن سیمان سفید جهت فروش داخلی و نیز مقدار ۶۰٫۰۰۰  تن سیمان سفید و ۱۰٫۰۰۰ تن کلینکر سفید صادراتی و ۴۰۰٫۰۰۰ تن کلینکر خاکستری جهت صادرات پیش بینی شده است.

ب) تولید محصولات:

تولید مقدار ۲٫۱۶۰٫۰۰۰ تن کلینکر خاکستري و مقدار ۲۹۰٫۰۰۰ تن کلینکر سفید پیش بینی شده است . همچنین تولید مقدار ۱٫۸۰۰٫۰۰۰  تن سیمان خاکستري و ۲۸۰٫۰۰۰  تن سیمان سفید در بودجه سال  ۱۴۰۲ لحاظ گردیده است.

ج) شیوه هاي تأمین مالی:

تأمین مالی عمدتاً از محل فروش محصولات شرکت تأمین خواهد شد .

 

گواهینامه ها ، استاندارها و تقدیرنامه ها :

  • داراي گواهینامه استاندارد سیمان تیپ ۲ ، تیپ ۳۲۵-۱، تیپ ۴۲۵-۱، پوزولانی و سیمان تیپ ۱ سفید از موسسه استاندارد
  • داراي گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه IMS از شرکت TUVNORDآلمان که شامل استانداردهاي:

سیستم مدیریت کیفیت  ۲۰۰۸، ISO9001 سیستم مدیریت محیط زیست ۲۰۰۴ ISO 14001

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ۲۰۰۷ OHSAS 18001  و سیستم مدیریت انرژي . ISO 50001

  • داراي گواهینامه CERTIFICATE OF CONFORMITY-CE از شرکت MPA (مجوزصادرات به اروپا)
  • اخذ تقدیرنامه صادرکننده نمونه درسال هاي ۱۳۸۶و ۱۳۸۳، ۱۳۸۰، ۱۳۷۸، ۱۳۷۵٫
  • اخذ تقدیرنامه بعنوان صادرکننده نمونه ازکارگروه توسعه صادرات استان مرکزي.
  • اخذ گواهینامه صنعت سبز ۱۳۹۹ از سازمان حفاظت محیط زیست استان مرکزی.
  • دریافت لوح سپاس از موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران.
  • اخذ تندیس بالاترین کیفیت سیمان تولیدي در واحدهاي سفید و خاکستري در سال ۹۰ از سازمان ملی استاندارد ایران .
  • اخذ لوح سپاس از انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در خصوص کیفیت مطلوب و یکنواختی سیمانهاي تولیدي در واحد برگزیده استاندارد مصالح ساختمانی از اداره کل استاندارد استان تهران.
  • اخذ لوح تقدیر واحد صنعتی نمونه استان مرکزي.
  • گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار از اداره کل استاندارد استان مرکزي.
  • واحد برگزیده صنعت سبز در سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷ و صنعت سبز استانی سال ۱۳۹۸

همچنین این شرکت در حال پیاده سازي وکسب گواهینامه سیستم HSE-MS  و مدیریت آزمایشگاه مرجع  ISO 17025می باشد.

«گزارش تکمیلی بزودی در نشریه و سایت»